Datasets Da 🇩🇰
Collection
Danish datasets
•
3 items
•
Updated
image
imagewidth (px) 1.48k
1.65k
| solution
dict | original_question
stringclasses 1
value | original_answer
stringclasses 1
value | question
stringclasses 1
value | language
stringclasses 1
value | source
stringclasses 1
value |
---|---|---|---|---|---|---|
{
"text": "I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2019 og 2020. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:\n\nProgrammer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.44.01.10.)\n\n| Mio. kr. (løbende priser) | Mio. kr. (løbende priser) | 2019 | 2020 |\n|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|\n| I. | Grundbevilling: | 333,1 | 329,7 |\n| | Teknologiske muligheder | 91,2 | 90,5 |\n| | Miljø og energi | 80,0 | 78,8 |\n| | Bioressourcer | 97,8 | 96,3 |\n| | Klinisk forskning (bedre sundhed) | 64,1 | 64,1 |\n| II. | Aftale om fordeling af forskningsreserven 2019: | 384,2 | - |\n| | Grøn vækst | 93,6 | - |\n| | Bedre sundhed | 78,8 | - |\n| | - heraf til forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sund- | 24,6 | - |\n| | hedsvæsen | | |\n| | Nye teknologiske muligheder | 211,8 | - |\n| | - heraf til digitalt forskningscenter | 98,5 | - |\n| | - heraf til forskning i droner og robotter | 19,7 | - |\n| Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt | Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt | 717,3 | 329,7 |\n\nBemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.\n\nBevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af ERA-net plus.\n\n## 20. Teknologiudvikling og innovation\n\nDanmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiudvikling og innovation inden for fondens formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.\n\nDanmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnoverførsel mellem forsknings-/uddannelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiudvikling og fremme forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.\n\nSom et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet InnoBooster-programmet, ErhvervsPhD, ErhvervsPostdocs og Iværksætterpiloter.\n\nBevillingen kan anvendes til dækning af EU top-up medfinansiering af Eurostars og andre artikel 185-programmer. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.\n\nDer er afsat 52,0 mio. kr. i 2020 til en \"Proof of Concept\"-ordning, der skal understøtte perspektivrige forsknings- eller udviklingsprojekter, hvor der er udsigt til potentielle forretningsidéer, og hvor der er behov for finansiering til det videre arbejde med udviklingen af idéen. De nærmere rammer for ordningen skal aftales med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.\n\nDer er afsat 79,0 mio. kr. i 2020 til en Iværksættertilskudsordning, der skal målrettes videnbaserede iværksættere, der er helt tidligt i udviklingsfasen af innovative projektidéer. De nærmere rammer for ordningen skal aftales med universiteterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.\n\nad 33. Interne statslige overførselsindtægter . Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 10. Videreførelse af Integrationsgrunduddannelse\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen (VLAK) og arbejdsmarkedets parter om forlængelse af Integrationsuddannelse (IGU) af februar 2019 er underkontoen oprettet på finansloven for 2020 med en negativ budgetregulering på 12,2 mio. kr. i 2020, 12,8 mio. kr. i 2021, 9,0 mio. kr. i 2022 og 7,2 mio. kr. i 2023 til finansiering af aftalen.\n\n## 20. Arbejdsgiverkompensation vedr. ferielovsudvalg\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie - ny ferieordning med samtidighedsferie af oktober 2017 er der afsat 237,5 mio. kr. i 2020, 327,3 mio. kr. i 2021, 345,1 mio. kr. i 2022 og 368,5 i 2023 som kompensation til arbejdsgiverne.\n\nPå finansloven for 2020 er reserven for kompensation til private arbejdsgivere udmøntet med 225,0 mio. kr. i 2020, 288,3 mio. kr. i 2021, 298,1 mio. kr. i 2022 og 312,0 mio. kr. i 2023 på § 17.19.32. Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond og § 17.31.24.50., § 17.31.29.40., § 17.31.32.40. og § 17.31.35.40. Arbejdsgiverkompensation vedr. Samtidighedsferie.\n\n## 25. Reserve vedr. vanskeligt stillede familier med børn\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 til vanskeligt stillede familier med børn er underkontoen oprettet på finansloven for 2019 med 15,0 mio. kr. i 2021 og 30,0 mio. kr. i 2022.\n\nI medfør af lov nr. 60 af 30. januar 2018 med senere ændringer om ferie reduceres omfanget af uhævede feriepenge fra 2021 og frem. Det medfører, at der ikke vil være indtægter i Arbejdsmarkedets Feriefond i 2021, og det skønnes at reducere indtægterne fra 2022 og frem. Der er afsat en reserve til understøttelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte til ferieformål for vanskeligt stillede familier med børn i 2021 og 2022.\n\n## 30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram\n\nKontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.\n\nSom følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er bevillingen forøget med 3,3 mio. kr. i 2022 og 10,4 i 2023.\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund og Delaftale om forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp af maj 2018 er bevillingen forøget med 1,3 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. årligt i 2020-2023.\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 er kontoen reduceret med 4,4 mio. kr. i 2019 og 35,9 mio. kr. årligt i 2020-2023.\n\nSom følge af forskudte ikrafttrædelse af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats er kontoen på finansloven for 2020 forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2020.\n\nSom følge af administrative konsekvenser i kommunerne i forbindelse med lov nr. 373 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2019.\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet er kontoen reduceret med 41,3 mio. kr. årligt i 2020-2023 vedrørende justering af brugen af den obligatoriske lægeattest."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "sammenhæng i behandlings- og plejeforløb, og give borgerne bedre indblik og handlemuligheder i deres eget forløb. Strategien udmønter en række konkrete indsatser til udvikling, afprøvning og udbredelse af digitale løsninger i samarbejde med parterne (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).\n\nKontoen er nedskrevet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af overførsel af midler til bl.a.§ 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til realisering af strategien.\n\n## 74. Bedre datagrundlag om almen praksis\n\nSom led i Aftale mellem regeringen og Dansk folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2018, 6,0 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. fra 2020 og frem til etablering af synlighed om aktivitet og resultater i praksissektoren med henblik på at understøtte sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.\n\nMidlerne skal anvendes til en foranalyse samt til etablering af den relevante it-infrastruktur, og snitflader til indsamling, og indberetning af oplysninger fra praksissektoren i Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med relevante parter.\n\nSystemet skal bidrage til - igennem indsamling af relevante oplysninger - at skabe synlighed om aktiviteter og kvalitet i indsatsen i praksissektoren, understøtte sammenhæng i patientforløb og indsatser på tværs af sundhedsvæsnet, samt til praksissektorens egen kvalitetsudvikling.\n\nKontoen er nulstillet fra 2020 og frem og midlerne er overført til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til arbejdet med at skabe synlighed om aktivitet og resultater i praksissektoren med henblik på at understøtte sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen.\n\n## 77. Øget cyber- og informationssikkerhed\n\nSom led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at løfte cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern.\n\nMidlerne skal anvendes til øget cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet igennem styrkede kompetencer hos de centrale sundhedsmyndigheder, med henblik på at løfte cyberog informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriets koncern og i det samlede sundhedsvæsen, blandt andet som følge af tilsynsforpligtigelsen fra EU's direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS-direktivet). Dette indebærer bl.a. styrket informationssikkerhedsorganisering og nye sikkerhedsopgaver som f.eks. national koordinering af sikkerhed på it-infrastruktur samt tilsyn med sundhedssektoren ud fra NIS-direktivet.\n\nMidlerne er udmøntet til departementet og styrelserne på ministerområdet. Endvidere er departementet som led i udmøntningen af regeringens strategi for cyber- og informationssikkerhed blevet tilført 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.\n\n## 78. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022\n\nSom led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,8 mio. kr. i 2020, 4,7 mio. kr. i 2021 og 7,3 mio. kr. i 2022 til følgende:\n\n- - 0,5 mio. i 2019 til en ekstern evaluering af headspace, både ift. effekten af tilbuddet for den enkelte og samfundet. Evalueringen skal belyse headspace ift. den forebyggende og tidlige indsats, der kan medvirke til, at unge med mistrivsel, begyndende psykiske udfordringer og tegn på psykiske lidelser får en tidlig indsats. Dette skal ligge til grund for den videre oprettelse af nye centre. Evalueringen skal ligge klar medio 2019.\n- - 2,0 mio. i 2020, heraf 1,0 mio. kr. i løn, 4,0 mio. kr. i 2021, heraf 2,0 mio. kr. i løn og 6,0 mio. kr. i 2022, heraf 3,0 mio. kr. i løn til implementeringsstøtte i kommunerne i forbindelse med implementering af lettere behandlingstilbud i PPR. Endelig afklaring af midlernes placering sker, når det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR foreligger, jf. § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "Forventede udbetalinger under Danmarks Frie Forskningsfond\n\n| Mio. kr., løbende priser | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|\n| Forventede udbetalinger ........................................... | 1.064,9 | 1.105,7 | 1.077,4 | 1.025,9 | 970,0 |\n\n## 10. Danmarks Frie Forskningsfond\n\nDer kan af bevillingen afholdes udgifter til fondsfunktionen under Danmarks Frie Forskningsfond i henhold til lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond.\n\nBevillingen kan endvidere anvendes til, at Danmarks Frie Forskningsfond indgår i forskningssamarbejder med en række internationale organisationer.\n\nI bevillingen til Danmarks Frie Forskningsfond indgår 21,9 mio. kr. årligt til forskeruddannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LBK nr. 729 af 25. juni 2010 vedrørende lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.\n\nDer gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond, at der maksimalt kan kræves medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.\n\n## 19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)\n\nDanmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.\n\nAktivitetsområdet omfatter følgende hovedkonti:\n\n- § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger\n- § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og § 19.44. Danmarks Innovationsfond. |\n\n## 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (Reservationsbev.)\n\nDanmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede forsknings- og innovationssystem styrkes.\n\nEndvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.\n\nDanmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der fastlægges på de årlige bevillingslove.\n\nUdmøntningen af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem videninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og ud-"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 09.41.01. Spillemyndigheden, CVR-nr. 34730415. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.\n\n## 5. Opgaver og mål\n\n| Opgaver | Mål |\n|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| Effektiv og korrekt udstedelse af tilladelser til spiludbydere | Spillemyndigheden skal sikre en effektiv og korrekt udste- delse af tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, onlinekasino, opstilling og drift af ge- vinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål mv. |\n| Klar oplysning om spillemarkedet | Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed besidde ak- tuel viden om den seneste udvikling på spillemarkedet med det formål at kunne oplyse og rådgive. Spillemyndigheden skal desuden orientere sig i internationalt myndighedssamar- bejde, bl.a. i EU, således, at Spillemyndigheden er på forkant med udviklingen på området for spilafhængighed, nye spil- former mv. |\n| Høj sikkerhed på spillemarkedet gennem målrettet tilsyn af spilud- bydere | Spillemyndigheden skal gennem løbende tilsyn med spil- markedet sikre, at spil bliver udbudt i overensstemmelse med lovgivningen, så spillere kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. |\n\n## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave\n\n| Mio. kr. (2020-pl) | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgift i alt .................................................... | 69,8 | 72,8 | 84,1 | 83,7 | 86,2 | 84,3 | 83,5 |\n| 0. Generelle fællesomkostninger ................ | 28,9 | 23,3 | 22,0 | 20,7 | 21,3 | 20,8 | 20,6 |\n| 1. Effektiv og korrekt udstedelse af tilla- delser til spiludbydere ............................ | 8,1 | 11,6 | 11,9 | 11,6 | 12,0 | 11,7 | 11,6 |\n| 2. Klar oplysning om spilmarkedet............ | 10,4 | 10,1 | 14,7 | 13,9 | 14,3 | 14,0 | 13,9 |\n| 3. Høj sikkerhed på spilmarkedet gennem målrettet tilsyn af spiludbydere.............. | 22,4 | 27,8 | 35,5 | 37,5 | 38,6 | 37,8 | 37,4 |\n\nBemærkninger: For 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan styrelsens udgifter er fordelt mellem opgaverne. I 2021-2023 er udgifterne fordelt ud fra den forholdsmæssige fordeling af udgifterne i 2020.\n\n## 7. Specifikation af indtægter\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Indtægter i alt .............................................. | 69,4 | 75,7 | 75,0 | 79,2 | 80,3 | 78,6 | 80,4 |\n| 4. Afgifter og gebyrer ................................ | 69,4 | 75,7 | 75,0 | 79,2 | 80,3 | 78,6 | 80,4 |\n| 6. Øvrige indtægter .................................... | 0,0 | - | - | - | - | - | - |\n\nBemærkninger: Kontoen består af gebyrer på 45,7 mio. kr. i 2020 vedrørende tilladelser til udbud af væddemål og online kasino mv. i henhold til lov om spil, indtægt på 0,1 mio. kr. i 2020 vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 4,3 mio. kr. i 2020 vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 8,9 mio. kr. i 2020 vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 20,2 mio. kr. i 2020 vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 20. Befordringstilskud\n\nAf bevillingen ydes tilskud til dækning af elevers udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser mv.\n\n## 20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reservationsbev.)\n\nKontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 og Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016.\n\nI henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 601 af 22. maj 2019, og lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv., jf. LBK nr. 813 af 21. juni 2018, ydes deltagerstøtte i form af godtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringstilskud til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.\n\nStaten har det styringsmæssige og indholdsmæssige ansvar for deltagerstøtten.\n\nHvis bidragsindbetalingerne fra AUB overstiger udgifterne til deltagerstøtte, kan de overskydende midler tilbageføres til AUB.\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017 overgik administrationen af godtgørelse fra 1. januar 2019 til AUB, og der fremgår derfor ikke bevilling hertil i 2019-2023.\n\n## Opnåelse af godtgørelse\n\nDet er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og at de pågældende ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om opnåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. LBK nr. 601 af 22. maj.\n\nUdgiften til deltagerstøtte dækkes af bidrag fra arbejdsgiverne.\n\n## Særlige bevillingsbestemmelser\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.10.2. | Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for- bindelse med indbetalinger fra virksomheder til deltagerstøtte. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 470,9 | 764,3 | - | - | - | - | - |\n| Indtægtsbevilling ......................................... | 290,1 | 764,0 | - | - | - | - | - |\n| 20. Godtgørelse vedrørende forsikre- de | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 360,9 | 443,6 | - | - | - | - | - |\n| 44. Tilskud til personer ....................... | 360,9 | 443,6 | - | - | - | - | - |\n| Indtægt ................................................ | - | 0,1 | - | - | - | - | - |\n| 25. Finansielle indtægter .................... | - | 0,1 | - | - | - | - | - |\n| 21. Godtgørelse vedrørende ikke- forsikrede | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 40,1 | 68,1 | - | - | - | - | - |\n| 26. Finansielle omkostninger .............. | - | 0,0 | - | - | - | - | - |\n| 44. Tilskud til personer ....................... | 40,1 | 68,1 | - | - | - | - | - |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "ministeriet til Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervsministeriets budget.\n\n## 35. Inflationsgaranti\n\nAf kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.\n\n## 45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration\n\nGarantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 1191 af 23. december 1994 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Afviklingen af garantiordningen administreres af Vækstfonden.\n\n## 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Udbetaling Danmark)\n\nAdministration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.\n\nPå kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.\n\nKontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 25,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |\n| Indtægtsbevilling ......................................... | 26,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |\n| 20. Lån til egnsudvikling | | | | | | | |\n| Indtægt ................................................ | - | - | - | - | - | - | - |\n| 55. Statslige udlån, afgang .................. | - | - | - | - | - | - | - |\n| 30. Lån til Teknologiske Institutter | | | | | | | |\n| Indtægt ................................................ | - | - | - | - | - | - | - |\n| 55. Statslige udlån, afgang .................. | - | - | - | - | - | - | - |\n| 40. Lån til Dansk Designcenter | | | | | | | |\n| Indtægt ................................................ | - | - | - | - | - | - | - |\n| 55. Statslige udlån, afgang .................. | - | - | - | - | - | - | - |\n| 50. Øvrige lån på Erhvervsministeri- ets område | | | | | | | |\n| Indtægt ................................................ | - | - | - | - | - | - | - |\n| 55. Statslige udlån, afgang .................. | - | - | - | - | - | - | - |\n| 60. Skibsgarantier | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 25,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |\n| 45. Tilskud til erhverv ........................ | 25,2 | 0,0 | - | - | - | - | - |\n| Indtægt ................................................ | 26,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |\n| 21. Andre driftsindtægter .................... | - | 1,4 | - | - | - | - | - |\n| 55. Statslige udlån, afgang .................. | 26,4 | - | - | - | - | - | - |\n| 70. Garanti for Bornholms Er- | | | | | | | |\n| hvervsfond | | | | | | | |\n| Indtægt ................................................ | - | - | - | - | - | - | - |\n| 55. Statslige udlån, afgang .................. | - | - | - | - | - | - | - |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "| Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer | 12,7 |\n|----------------------------------------------------------------|----------|\n| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) | 91,9 |\n| Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI) | 16.919,6 |\n\nI tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2020. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI, som indrapporteret til OECD/DAC.\n\nUdenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 1741 af 27. december 2016.\n\nEn række bevillinger har direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti er rammebevillinger. For hver underkonto er anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2018, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget.\n\nSamtlige konti er opført som reservationsbevillinger. Reservationsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efterfølgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste finansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I) evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægsbevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort i statsregnskabet. Der er endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.\n\nUdviklingsbistanden er tilsagnsbudgetteret således, at bevillingerne indbudgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde indbudgetteres bevillingerne dog på udbetalingstidspunktet.\n\nDe i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. Tilsagn under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Tilsvarende kan tilsagn fremrykkes fra budgetoverslagsår 1 til finansåret for § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9). Bilaterale rådgivere såvel som rådgivere placeret i multilaterale organisationer og -interesseorganisationer kan finansieres over landeprogrammer, tematiske programmer mv."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 16.21.22. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\nkontoen erstatter § 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet\n\n| | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: | Budgetspecifikation: |\n|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|\n| | R | R | B | F 2020 | BO1 2021 | | BO2 2022 | BO2 2022 | BO3 2023 | |\n| Mio. kr. | 2017 2018 2019 0,0 - - | 2017 2018 2019 0,0 - - | 2017 2018 2019 0,0 - - | 2017 2018 2019 0,0 - - | 2017 2018 2019 0,0 - - | 2017 2018 2019 0,0 - - | - | - | - | 2017 2018 2019 0,0 - - |\n| Udgift ................................................... | 0,0 | - | - | - | | - | | - | - | |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 0,0 | - | - - | | - | | | - | - | |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 0,0 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 0,0 |\n\nBemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet uændret .\n\n## 10. Styrkelse af influenzaberedskabet\n\nDer budgetteres ikke længere på kontoen.\n\n## 16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\nKontoen erstatter § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination.\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 101,4 | 107,8 | 112,6 | 118,9 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |\n| 10. Tilskud til influenzavaccination Udgift ................................................... | 101,4 | 107,8 | 112,6 | 118,9 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |\n| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | 101,4 | 107,8 | - | 118,9 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | - | - | 112,6 | - | - | - | - |\n\n## 10. Tilskud til influenzavaccination\n\nPå kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister. Efter en lægelig vurdering gælder tilbuddet også personer med nærmere angivne kroniske sygdomme: kroniske lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), immundefekt, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, kronisk lever- og nyresvigt samt andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Endvidere gælder tilbuddet efter en lægelig vurdering for personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, samt for personer med svær overvægt, gravide i 2. og 3. trimester. Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, er efter en lægelig vurdering også omfattet af tilbuddet.\n\nSundheds- og Ældreministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen efter sundhedslovens § 158, stk. 2."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.\n\nKontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen. Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når det endelige regnskab for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført overskud eller underskud på kontoen ved årets udgang.\n\n## 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler\n\nBudgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|-------|-------|-----------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | - | - | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -0,5 |\n| 10. Budgetregulering vedrørende af- dæmpet regulering af indkom- stoverførsler afledt af skatteafta- len fra juni 2012 | | | - | 0,1 | - | -0,3 | |\n| Udgift ................................................... | - | - | - | - | -0,3 | -0,7 | -1,0 |\n| 49. Reserver og budgetregulering ....... | - | - | - | - | -0,3 | -0,7 | -1,0 |\n| 20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomsto- verførsler | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |\n| 44. Tilskud til personer ....................... | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |\n\n## 10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af skatteaftalen fra juni 2012\n\nDer indgår i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er skattepligtige og reguleres efter lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent, i perioden 2016-2023. I 2016 blev de omfattede ydelser reguleret med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.\n\n## 20. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler\n\nFra 2020 indføres en obligatorisk opsparingsordning for en række indkomsterstattende ydelser. Staten indbetaler 0,3 pct. af overførselsydelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension i 2020. I 2021 indbetaler staten 0,6 pct., i 2022 indbetaler staten 0,9 pct. og så fremdeles frem til 2030, hvor statens indbetaling bliver 3,3 pct."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 5. Opgaver og mål\n\n| Opgaver | Mål |\n|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation | Rådet for Socialt Udsatte følger udviklingen i socialt udsattes situation og udarbejder en årlig rapport herom samt kommer med forslag til en forbedret indsats. Herudover arbejder rådet for, at de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres. |\n\n## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgift i alt ........................................... | 7,3 | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |\n| 0. Generelle fællesomkostninger ........ | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |\n| 1. Opfølgning på udviklingen i socialt udsattes situation .............................. | 4,2 | 5,2 | 4,2 | 4,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |\n\n## 7. Specifikation af indtægter\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 0,0 | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 |\n| Indtægter i alt .............................................. 6. Øvrige indtægter .................................... | 0,0 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - - |\n\n## 8. Personale\n\n| | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Personale i alt (årsværk) ............................ | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |\n| Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |\n| Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |\n\n## 9. Finansieringsoversigt\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Reguleret egenkapital ................................. | - | - | 0,1 | - | - | - | - |\n| Overført overskud ....................................... | - | - | 0,8 | - | - | - | - |\n| Egenkapital i alt .......................................... | - | - | 0,9 | - | - | - | - |\n| Samlet gæld ultimo ..................................... | - | - | - | - | - | - | - |\n| Låneramme .................................................. | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |\n| Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. | - | - | - | - | - | - | - |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 15.26. Udsatte børn og unge\n\nAktivitetsområdet omfatter bevillinger til udsatte børn og unge mv.\n\n## 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)\n\nKontoen er oprettet på finansloven for 2014 med 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 (2014-pl) til en forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af finansloven for 2014 af november 2013. Herudover er det forudsat, at der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2030. Som følge heraf er der indarbejdet en bevilling på 20 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den familierettede indsats, jf. § 15.26.01.11. Forældrekompetencer. Som følge af lovgivningsinitiativer på området er kontoen blandt andet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2030 (2014-pl), som følge af at bevillingen til kommunerne på bloktilskuddet er hævet med de nævnte beløb. Der er på finansloven for 2015 overført 16,0 mio. kr. i 2015, 15,5 mio. kr. i 2016 og 14,6 mio. kr. i 2017 (2015-pl) til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansiering af styrelsens arbejde med de faglige aktiviteter under initiativet, ligesom der er overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til (2015-pl) § 15.11.21. Ankestyrelsen.\n\nSærlige bevillingsbestemmelser\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.11 | Tilskud kan gives som tilsagn. |\n| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |\n| BV 2.10.5 | Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak- tiske udgift. Administration af bevillingen foregår på § 15.11.30. So- cialstyrelsen. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 19,1 | -3,1 | - | - | - | - | - |\n| 10. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | -0,3 | - | - | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | -0,3 | - | - | - | - | - | - |\n| 11. Forældrekompetencer | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 8,1 | -1,3 | - | - | - | - | - |\n| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - |\n| 43. Interne statslige overførsels- udgifter .......................................... | 0,3 | - | - | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 7,8 | -2,5 | - | - | - | - | - |\n| 20. Forebyggende indsatser i dagtil- bud | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Centrale aktivitetsoplysninger:\n\n| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|\n| Tilsagn i alt (mio. kr.) ........... | - | 51,7 | 38,5 | 37,7 | 1,0 | 21,8 | 39,4 | - | - | - |\n| Antal tilsagnsmodtagere.......... | - | 166 | 120 | 118 | 2 | 75 | 130 | - | - | - |\n| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |\n| Indeks ...................................... | - | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | - | - | - |\n| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) ................ | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |\n\nBemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53. x . Investeringer på fiskefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015- 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.\n\n## 50. Tilskud til afsætningsfremme\n\nPå underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter om nye markeder og forbedring af markedsmuligheder, herunder for kystfanget og skånsomt fanget fisk. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til afsætningsfremme på 20,1 mio. kr. i 2019.\n\nOrdningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.\n\nPå finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018.\n\nOversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:\n\n| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | Tilsagnsgivning | Tilsagnsgivning |\n|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|\n| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |\n| 2018 ............................................................ | 1,2 | 0,3 | 0,9 |\n| 2019 ............................................................ | 19,8 | 5,0 | 14,8 |\n| 2020 ............................................................ | - | - | - |\n| 2021 ............................................................ | - | - | - |\n| 2022 ............................................................ | - | - | - |\n| 2023 ............................................................ | - | - | - |\n\n## Centrale aktivitetsoplysninger:\n\n| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|\n| Tilsagn i alt (mio. kr.) ........... | - | - | 12,7 | 15,5 | 1,2 | 19,8 | - | - | - | - |\n| Antal tilsagnsmodtagere.......... | - | - | 7 | 12 | 1 | 13 | - | - | - | - |\n| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | - | - | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - |\n| Indeks ...................................... | - | - | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | - | - | - | - |\n| Tilsagn pr. modtager | | | | | | | | | | |\n| (mio. kr., 2020-pl) ................ | - | - | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - |\n\nBemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme , udskilt fra underkonto § 06.53.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. overført til nærværende underkonto § 06.53.30.50. Tilskud til afsætningsfremme . R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 20072013 er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015- 2018 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": ""
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Fællesudgifter\n\n## 24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)\n\nHerunder hører Departementet, Bidrag til FAO, Mærkningsordning, formidling mv., Indtægtsført pant og Tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab samt Reserver og budgetregulering.\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125 og 130) (Driftsbev.)\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.9 | Der er adgang til at kunne overføre bevillingsbeløb fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til samtlige konti på § 24. Miljø- og |\n| BV 2.2.9 | Fødevareministeriet. |\n\n## 1. Budgetoversigt\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Nettoudgiftsbevilling ................................... | 331,5 | 338,3 | 364,1 | 355,4 | 344,5 | 365,5 | 358,8 |\n| Indtægt ......................................................... | 4,1 | 0,8 | 3,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |\n| Udgift ........................................................... | 329,1 | 342,1 | 367,7 | 366,8 | 355,9 | 376,9 | 370,2 |\n| Årets resultat ............................................... | 6,5 | -3,0 | - | - | - | - | - |\n| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |\n| Udgift .................................................... | 329,1 | 342,1 | 367,7 | 359,4 | 348,5 | 369,5 | 362,8 |\n| Indtægt .................................................. | 4,1 | 0,8 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |\n| 97. Andre tilskudsfinansierede akti- viteter | | | | | | | |\n| Udgift .................................................... | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |\n| Indtægt .................................................. | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |\n\nBemærkninger: Der budgetteres med interne statslige overførsler på 4,6 mio. kr. vedr. sagsbehandlertakst for udsendte attachéer i Bruxelles til § 06.11.01. Udenrigsministeriet samt 1,0 mio. kr. til § 09.31.10. Skattestyrelsen for varetagelse af tilsyn med pant- og retursystemet. Som følge af overførelse af opgaver fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet til styrkelse af fokus på miljøreguleringens betydning for primærerhvervene samt regeringens udspil \"Bedre Balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder\" af januar 2018, er der sket en teknisk overflytning af R- tal fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til § 24.11.01. Departementet. I henhold til kongelig resolution af 7. august 2017 er sager vedrørende fiskeri, bortset fra sager om akvakultur, overført til § 06.11.01. Udenrigsministeriet og R-tal er flyttet tilsvarende.\n\n## 3. Hovedformål og lovgrundlag\n\nDepartementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring.\n\nDepartementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på miljø-, natur-, fødevare- og landbrugsområdet samt kystbeskyttelse og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Endvidere kan departementet tage initiativ i politisk betonede sager og følge op på politiske tiltag på ministeriets område.\n\nDepartementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugspolitisk samt miljø-, natur- og fødevarepolitisk betydning, herunder koordination i forhold til EU og en række internationale organisationer i relation til ministerområdet."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "| 35. Nationalt sektorkoncept og fæl- les digitale redskaber Udgift ................................................... | - | 3,1 | 7,3 | - | - | | - | - |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|\n| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - - | 0,2 | - | - | | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | | 2,9 | 7,3 | - | | - | - | - |\n| 40. Udvikling af diplommodul til pædagoger mv. | | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | - | - | 0,8 | | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | - | - | 0,8 | - | | - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 19,5 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 19,5 |\n\n## 20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.\n\nDer kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evalueringsmæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informationsvirksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang tilsvarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.\n\nDer kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed i henhold til Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LBK nr. 777 af 23. juni 2016.\n\nDer er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.\n\nad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,4 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til § 20.89.02.20. PIAAC-international måling af voksnes kompetencer.\n\n## 25. Udviklingsprogram om videregående efter- og videreuddannelse\n\nDer er bevilget 5,0 mio. kr. årligt (2019-pl) i 2019-2021, jf. Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) af oktober 2017.\n\nBevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, analyser, udredninger, evalueringer og initiativer, der skal styrke brugen af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, jf. Lov om Åben uddannelse § 2, stk. 1, på det videregående område.\n\n## 30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser\n\nDer budgetteres ikke længere på kontoen."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "16.51.23. Pilotprojekt vedrørende socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------------|-------|\n| Mio. kr. | Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | Udgiftsbevilling ........................................... | 4,0 | -1,6 | - | - - | - | - |\n| 10. Videreførelse af sociolance-pro- jektet | | | | | | | |\n| | Udgift ................................................... | 4,0 | -1,6 | - | - - | - | - |\n| | 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | 4,0 | - | - | - - | - | - |\n| | 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | - | -1,6 | - | - - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 1,6 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 1,6 |\n\n## 10. Videreførelse af sociolance-projektet\n\nDer budgetteres ikke længere på kontoen (tidligere satspuljeaftale 2017-2020).\n\n16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-----------------------------------------|\n| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |\n| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |\n| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 5,0 | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |\n| 10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner Udgift ................................................... | 5,0 | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |\n| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | 5,0 | - | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": ""
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 20.52.03. Egu-bonus (Lovbunden)\n\nKontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016 samt Aftale mellem regeringen (V, LA, K) og arbejdsmarkedets parter om en forlængelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU) af februar 2019.\n\nI henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (IGU), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 som ændret ved lov nr. 562 af 7. maj 2019 om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og BEK nr. 1185 af 26. september 2016 om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse (EGUbonusordningen), indføres der en bonusordning til private arbejdsgivere, der ansætter EGU-elever i praktikforløb. Det følger af lov nr. 562 af 7. maj 2019 om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, at egu-bonusordningen forlænges frem til 2024 med mulighed for afløb i 2025 for elever ansat til påbegyndelse i praktik senest den 30. juni 2022.\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 9,9 | 12,8 | 26,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |\n| 10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 9,9 | 12,8 | 26,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 9,9 | 12,8 | 26,7 | 22,7 | 18,9 | 15,1 | 15,1 |\n\n## 10. Udbetaling af bonus til private arbejdsgivere\n\nAf bevillingen afholdes udgifter til bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i praktikforløb som led i erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Bonussen udgør op til 40.000 kr. pr. elev. Af bevillingen afholdes herudover administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer bonusordningen.\n\n## 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse\n\nAktivitetsområde § 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse omfatter bevillinger til den kombinerede ungdomsuddannelse på institutioner for forberedende grunduddannelse eller anden institution påbegyndt før d. 1. august 2019.\n\n## 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og 228) (Selvejebev.)\n\nKontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet Politiske aftaler under § 20. Undervisningsministeriet.\n\nI henhold til lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015 med senere ændringer, ydes der driftstilskud.\n\nUdbetaling af driftstilskud til kombineret ungdomsuddannelse sker efter de regler, der er anført i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling af tilskud under § 20. Undervisningsministeriet.\n\nSom følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017 erstattes kombineret ungdomsuddannelse af forberedende grunduddannelse pr. 1. august 2019, og der fremgår derfor ikke bevilling på kontoen i 2020-2023. Det følger af lov nr. 745 af 8. juni"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## k. Bygningstilskud\n\nTil frie grundskoler ydes bygningstilskud på grundlag af elevtallet den 5. september året før finansåret. På efterskoler samt frie fagskoler ydes bygningstilskud på grundlag af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Tilskud udbetales månedsvis forud til institutionerne.\n\n## l. Grundtilskud og institutionstilskud\n\nGrundtilskud til efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier og studenterkurser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser og frie fagskoler udbetales kvartalsvis forud til institutionerne. Grundtilskud til frie grundskoler udbetales månedsvis forud.\n\n## NemKonto\n\nTilskud udbetales til en NemKonto. For en række institutioner på det regulerede område (institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, samt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser mv., jf. LBK nr.596 af 16. maj 2019) udbetales dog til en låst specifik konto i Statens Koncern Betalinger (SKB).\n\n## Kommuner og andre aktørers betaling for uddannelse\n\nI henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LBK nr. 598 af 16. maj 2019, skal uddannelsesinstitutioner opkræve betaling for denne uddannelsesaktivitet hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven. Taksterne offentliggøres i et takstkatalog, der findes på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/takst.\n\nKommunal betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelse af almen voksenuddannelse sker på grundlag af en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.\n\n## Politiske aftaler\n\nAftale om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter af april 2019\n\nRegeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 26. april 2019 indgået Aftale om første delpakke af ungeudspil: Øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter.\n\nMed aftalen er der bl.a. afsat 25 mio. kr. i alt i 2019-2021 til at oprette nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen, samt oprettet et henvisningstaxameter, som skal belønne udbydere af gymnasiale uddannelser for at hjælpe elever videre til en erhvervsuddannelse i de tilfælde, hvor det viser sig, at en gymnasial uddannelse alligevel ikke var det rigtige for den unge. Initiativerne er udmøntet under § 20.3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser og § 20.4. Gymnasiale uddannelser.\n\nAftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af januar 2019\n\nRegeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 30. januar 2019 indgået Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. Med aftalen er partierne enige om 13 initiativer, som har fokus på afkortning af skoleugen i indskolingen, at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.\n\nAftalen finansieres ved et provenu fra afkortning af skoleugen i børnehaveklassen til og med 3. klasse samt 79 mio. kr. i 2019 fra regeringsreserven. Aftalepartierne er endvidere enige om, at kvalitetsrammen til øget kvalitet i den understøttende undervisning finansieres på finanslov-"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "5. Opgaver og mål\n\n| Opgaver | Mål |\n|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| International rekruttering | Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og ud- dannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Ovenstående skal ske gennem en effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fo- kus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforbere- dende arbejde på området international rekruttering. |\n| Integration og medborgerskab | Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområdet. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integrations- politik bliver implementeret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvik- ling af viden og partnerskaber med aktører inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen skal sikre, at rege- ringens samlede politik på integrationsområdet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kommunerne. Det sker ved at anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbe- tjening af høj kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgs- mål og lov- og politikforberedende arbejde på området inte- gration og medborgerskab. |\n| EU-området | Målet er, at styrelsen skal opfylde Danmarks forpligtelser efter EU-retten og udstede registreringsbeviser til EU/EØS-borgere og familiemedlemmer. Ovenstående skal ske gennem en effek- tiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehandlingen gen- nem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed frem- står åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet på området. |\n\n## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave\n\n| Mio. kr. (2020-pl) | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 2023 |\n|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|\n| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |\n| Udgift i alt ............................................... | 183,8 | 187,3 | 128,8 | 152,0 | 151,5 | 148,4 | 146,0 |\n| 0. Generelle fællesomkostninger.......... | 80,1 | 82,2 | 44,2 | 37,8 | 38,2 | 36,0 | 34,3 |\n| 1. International rekruttering ................ | 73,0 | 75,1 | 64,8 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |\n| 2. Integration og medborgerskab ......... | 30,7 | 30,0 | 19,8 | 23,0 | 22,6 | 22,2 | 21,8 |\n| 3. EU-området ...................................... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,3 |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 20. Vandløbsrestaurering mv.\n\nPå underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i vandløb. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med 70,0 mio. kr. i årligt i 20182020. Bevillingen fra og med 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.\n\nDen statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer. Dette beløb overføres til nærværende underkonto, svarende til forskellen mellem de samlede forventede tilsagn i 2019 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fiskeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.\n\nOrdningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.\n\nOversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:\n\n| Mio. kr. | Tilsagnsgivning | Tilsagnsgivning | Tilsagnsgivning |\n|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|\n| | I alt | heraf national andel | heraf EU-andel |\n| 2018 ............................................................ | 11,9 | 7,8 | 4,1 |\n| 2019 ............................................................ | 70,0 | 35,0 | 35,0 |\n| 2020 ............................................................ | 70,0 | 35,0 | 35,0 |\n| 2021 ............................................................ | 70,0 | 35,0 | 35,0 |\n| 2022 ............................................................ | 70,0 | 35,0 | 35,0 |\n| 2023 ............................................................ | 70,0 | 35,0 | 35,0 |\n\n## Centrale aktivitetsoplysninger:\n\n| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|\n| Tilsagn i alt (mio. kr.) ........... | 67,4 | 124,2 | 87,8 | 32,1 | 11,9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |\n| Antal tilsagnsmodtagere.......... | 281 | 405 | 169 | 36 | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |\n| Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |\n| Indeks ...................................... | 103,2 | 102,9 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |\n| Tilsagn pr. modtager (mio. kr., 2020-pl) ................ | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |\n\nBemærkninger: Regnskabstallene for 201 4 -201 8 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. Under § 24.52.02.60.\n\n## 25. Fiskeri, natur og miljø\n\nPå underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til vidensprojekter til udvikling af fiskeriforvaltningen, kortlægning og bekæmpelse af invasive arter, kortlægning af fiskeriaktiviteter i sammenhæng til beskyttede områder og udvikling af selektive redskaber og redskaber, som ikke påvirker havbunden mm. På baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Havog Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 55,6 mio. kr. i 2019 og 46,7 mio. kr. i 2020.\n\nOrdningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.\n\nPå finansloven for 2019 blev kontoen rebudgetteret, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af september 2018."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 0,8 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 0,8 |\n\n## 10. Fribefordring af handicappede mv.\n\nTilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: Til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.\n\n## 15.64.44. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm.\n\n## 111) (Reservationsbev.)\n\nKontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 0,0 | - | - | - | - | - | - |\n| 10. Nye og nemmere veje | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 0,0 | - | - | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 0,0 | - | - | - | - | - | - |\n\n## 10. Nye og nemmere veje\n\nDer budgetteres ikke længere på kontoen.\n\n## 15.64.45. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)\n\nKontoen er oprettet på finansloven for 2019 som led i en omstrukturering af finanslovens § 15.\n\nSærlige bevillingsbestemmelser\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|----------------------------|\n| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn. |\n| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne.\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivi- tetsbestemte bygningstilskud og § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser. |\n| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti un- der § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. |\n\n## 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)\n\nAf kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.\n\n## Særlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|\n| BV 2.11.4 | Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 10,9 | 12,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |\n| 10. Kapitaludgifter | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 10,9 | 12,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 10,9 | 12,3 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |\n\n## 10. Kapitaludgifter\n\nDer kan afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål, der er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i forbindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.\n\nAf ordningen afholdes aktuelt udgifter til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i København, der foregår i lokaler, som Uddannelses- og Forskningsministeriet lejer.\n\n## 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selvejebev.)\n\nI henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LBK nr. 879 af 8. august 2011, ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som centre for undervisningsmidler."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Anmærkninger til tekstanmærkninger\n\n## Dispositionsrammer mv.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 1.\n\nTekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i 1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.\n\nTekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 3.\n\nTekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979.\n\nTekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 10.\n\nTekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.\n\nLikviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgningsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 13.\n\nTekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.\n\nI forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 15.\n\nTekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2019.\n\nTekstanmærkningen giver hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til internationalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 9,9 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 9,9 |\n\n## 10. Kompensationsordningen til torskefiskere i Østersøen\n\nDer budgetteres ikke længere på kontoen.\n\n## 30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark\n\nI henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret. Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.\n\n## 40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme\n\nDer blev på FL18 afsat 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at etablere og drive et modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder. Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtteog udbudsreglerne.\n\n## 50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens\n\nDer blev på FL18 afsat 8,0 mio. kr. i 2018-2021 til et formidlings- og oplevelsescenter i Assens for kyst- og lystfiskerturisme.\n\nFormålet med initiativet er at styrke formidlingen og markedsføringen af mulighederne for lystfiskeri og kystturisme. Etableringen af et center for kyst- og lystfiskerturisme i Assens Kommune skal ses i sammenhæng med regeringens (VLAK) beslutning om at udarbejde en national lystfiskerstrategi. Strategien skal bl.a. styrke lystfiskeriturismen i Danmark. Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.\n\n## 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.\n\n## 161) (Reservationsbev.)\n\nHovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LBK nr. 19 af 4. januar 2017. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Den samlede EU-ramme under det Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.\n\nProgrammet for perioden 2018-2020 er udmøntet på baggrund af Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. Bevillingerne fra og med 2021 vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027 og er foreløbigt teknisk budgetteret.\n\nDet overordnede formål med det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er at:\n\n- -Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning og i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne.\n- -Fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur.\n- -Fremme udviklingen i fiskeriområderne."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "Bevillingen til Bibliotek.dk etableredes ved revisionen af lov om biblioteksvirksomhed i folketingssamlingen 1999/2000, jf. § 16, stk. 2, i lov om biblioteksvirksomhed, jf. LBK nr. 100 af 30. januar 2013.\n\nVirksomhedsstruktur\n\nVirksomhedsbærende hovedkonto: 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, CVR-nr. 34072191.\n\n## 5. Opgaver og mål\n\n| Opgaver | Mål |\n|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| Administration, drift og udvik- ling af nationalbibliografien | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien. Det er målet: - at sikre, at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der løser opgaven vedr. registrering af nationalbibliografien, overholdes. |\n| Administration, drift og udvik- ling af bibliotek.dk | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for udvikling og for- midling af bibliotek.dk. Administration, drift og udvikling af bibliotek.dk varetages af Danskernes Digitale Bibliotek. Det er målene: - at sikre, at bevillingen til bibliotek.dk anvendes i henhold til aftalt fordeling mellem drifts- og udviklingsmål. - at der fastsættes og implementeres udviklingsmål om bib- |\n| Administration, drift og udvik- ling af DanBib | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige biblio- tekers adgang til DanBib. Administration, drift og udvikling af DanBib varetages af Danskernes Digitale Bibliotek Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der lø- ser opgaven vedr. det nationale fælleskatalog, overholdes. Dette sker i samarbejde med de kommunale parter. |\n| Administration af katalogise- ringsbidrag | Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for de statslige biblio- tekers adgang til bibliotekskatalogiseringen. Det er målet: - at sikre at aftalen med Dansk BiblioteksCenter A/S, der forestår bibliotekskatalogiseringen, overholdes. |\n\n## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave\n\n| Mio. kr. (2020-pl) | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgift i alt ............................................. | 42,4 | 41,6 | 41,5 | 40,8 | 40,5 | 40,2 | 39,9 |\n| 0 Generelle fællesomkostninger .......... | - | - | - | - | - | - | - |\n\nBemærkninger: Generelle fællesomkostninger er opført under § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.\n\nTekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de bygninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at disponere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.\n\nFor de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygningsstyrelsen, henvises til anmærkningerne til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for de otte universiteter.\n\nNye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 181.\n\nTekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningens anvendelsesområde er på finansloven for 2017 udvidet til at omfatte alle selvejende uddannelsesinstitutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.\n\nTekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende uddannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter retningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.\n\nCirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og bygningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget, energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav, der gælder for statens institutioner i øvrigt.\n\nTekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1. juni i det efterfølgende år.\n\n## Ad tekstanmærkning nr. 183.\n\nTekstanmærkningen er uændret fra tidligere finansår og første gang optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.\n\nTekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kommunal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse bygningsmassen i de pågældende bygninger."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "Aktivitetsoversigt\n\n| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|\n| II. | Ressourceforbrug (2020-pl) Statens andel i året (mio. kr.) | - | 15,8 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - |\n| | Offentlige udgifter (mio. kr.) | - | - | - | 208 | 195 | 217 | 194 | 203 | 210 | 211 |\n\n## 40. Refusion af driftsudgifter ved jobafklaringsforløb\n\nKontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.\n\nSom følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.\n\nPersoner i jobafklaringsforløb kan modtage tilbud efter kapitel 11,12 og 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler, mentorstøtte mv. Udgifter til mentorstøtte afholdes på § 17.46.04.50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler mv. afholdes på § 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede. Af kontoen afholdes udgifter til driftsudgifter ved jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion.\n\n## Aktivitetsoversigt\n\n| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n|------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|\n| I. | Aktivitet | | | | | | | | | | |\n| | Antal helårspersoner (1.000) | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |\n| | -heraf ordinær uddannelse | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |\n| | -heraf i øvrig vejledning og opkvalificering og FØP* | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | - | - | - | - | - |\n| II. | Ressourceforbrug (2020-pl) | | | | | | | | | | |\n| | Statslige udgifter (mio.kr.) | 5,3 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |\n| | Offentlige udgifter (mio.kr.) | - | - | 221 | 221 | 286 | 242 | 240 | 236 | 234 | 236 |\n| III. | Gns. enhedsomkostning | | | | | | | | | | |\n| | Offentlige udgifter pr. hel- årsperson (1.000kr.) | 80 | 87 | 177 | 162 | 243 | 164 | 187 | 187 | 187 | 187 |\n\n## 50. Refusion af mentorudgifter ved jobafklaringsforløb\n\nKontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til mentorstøtte til personer i jobafklaringsforløb. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.\n\nSom følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet- Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats af december 2013 skal sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom fra d. 1. juli 2014 have ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.\n\nPersoner i jobafklaringsforløb kan modtage mentorstøtte efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan iværksætte de nødvendige støtteforanstaltninger, eksempelvis i form af hjælpemidler mv.\n\nSom følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 skal der indgås en individuel aftale om mentorstøtte mellem personen og jobcentret."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 1.218,4 | 1.355,9 | 1.498,7 | 1.116,4 | 1.062,2 | 1.062,2 | 1.062,2 |\n| Indtægtsbevilling ......................................... | 387,4 | 387,4 | 403,1 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 |\n| 10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 535,1 | 691,1 | 733,0 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 535,1 | 691,1 | 733,0 | 329,7 | 329,7 | 329,7 | 329,7 |\n| Indtægt ................................................ | - | - | 15,7 | - | - | - | - |\n| 31. Overførselsindtægter fra EU ......... | - | - | 15,7 | - | - | - | - |\n| 20. Teknologiudvikling og innova- tion | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 683,3 | 664,8 | 765,7 | 786,7 | 732,5 | 732,5 | 732,5 |\n| 43. Interne statslige overførsels- udgifter .......................................... | - | 5,1 | - | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 683,3 | 659,7 | 765,7 | 786,7 | 732,5 | 732,5 | 732,5 |\n| Indtægt ................................................ | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 |\n| 33. Interne statslige overførsels- indtægter ........................................ | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 | 387,4 |\n\n## 10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning\n\nDanmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning, herunder inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer.\n\nDer er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i Danmarks Innovationsfond:\n\n- I. Der er afsat en grundbevilling på i alt 329,7 mio. kr. i 2020 til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for områderne (FORSK2025):\n\nNye teknologiske muligheder. Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi samt informations- og kommunikationsteknologi, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 90,5 mio. kr. i 2020 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Nye teknologiske muligheder.\n\nMiljø og energi. Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 78,8 mio. kr. i 2020 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om et effektivt, intelligent og integreret energisystem.\n\nBioressourcer. Forskningen skal understøtte en biobaseret økonomi gennem effektiv og konkurrencedygtig produktion af globalt efterspurgte sunde og ernæringsrigtige fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter bl.a. med fokus på økologi og dyrevelfærd samt andre biobaserede produkter, produktions- og procesteknologier og løsninger. Der er afsat 96,3 mio. kr. i 2020 til formålet, som er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets tema om Bioressourcer.\n\nKlinisk forskning. Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse, sundhedsteknologi og sundhedsvæsenets organisering. Formålene er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Bedre sundhed. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2020 til formålet, heraf 25 mio. kr. til et center inden for stamcelleforskning med en betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\nBudgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 83,8 | - | - | - | - | - | - |\n| 10. Synlighedsreform - anlæg Udgift ................................................... | 83,8 | - | - | - | - | - | - |\n| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | 83,8 | - | - | - | - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 52,1 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 52,1 |\n\nBemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 65,2 mio. kr.\n\n## 10. Synlighedsreform - anlæg\n\nDer blev afsat 100 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2016-pl) til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner og bidrage til decentrale tilpasninger, som følge af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. De afsatte midler udmøntes på baggrund af aftale mellem de relevante parter (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL).\n\n16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\nBudgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | - | 204,4 | 209,5 | 212,5 | - | - | - |\n| 10. Pulje til læge- og sundhedshuse | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | - | 204,4 | 209,5 | 212,5 | - | - | - |\n| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | - | 204,4 | 209,5 | 212,5 | - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 205,5 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 205,5 |\n\nBemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet øget med 3,3 mio. kr ."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "| 21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) |\n|----------------------------------------------------------------------------------------------|\n| 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) |\n| 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) |\n| 21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) |\n| 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) |\n| 21.21.46. International kulturudveksling (Reservationsbev.) |\n| 21.22.01. Landsdelsorkestre |\n| 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.) |\n| 21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.) |\n| 21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) |\n| (Statsvirksomhed) 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) |\n| 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) |\n| 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) |\n| 21.23.55. Udviklingspulje til scenekunst (Reservationsbev.) |\n| 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) |\n| 21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) |\n| 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) |\n| 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekst- anm. 187) (Reservationsbev.) |\n| 21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek (Reservationsbev.) |\n| 21.31.07. Lige muligheder (Reservationsbev.) |\n| 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af national- bibliografien mv. (Driftsbev.) |\n| 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.) |\n| 21.31.21. Nota (Driftsbev.) |\n| 21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.) |\n| 21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.) |\n| 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.) |\n| 21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) |\n| 21.33.03. Danefægodtgørelse (Lovbunden) |\n| 21.33.06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden) |\n| 21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) |\n| varingsværdige bygninger (Driftsbev.) 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 3. Hovedformål og lovgrundlag\n\n## Virksomhedsstruktur\n\n15.72.02. Kofoeds Skole, CVR-nr. 30343948. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.\n\nKofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.\n\nStaten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 6. august 2013 mellem Børne- og Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.\n\nMidler som skolen modtager fra private, f.eks. gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende, samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.\n\nFlere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk.\n\n## 4. Særlige bevillingsbestemmelser\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.6.5 | Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet. |\n| BV 2.2.9 | Der er adgang til at overføre bevilling mellem driftsbevillingerne på aktivitetsområdet § 15.11. Centralstyrelsen, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.12.01. Familieretshuset, § 15.71.66. Frivilligrå- det og § 15.72.02. Kofoeds Skole. |\n\n## 5. Opgaver og mål\n\n| Opgaver | Mål |\n|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| Undervisning | Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almendan- nende karakter med henblik på integration af eleverne i sam- fundet. Undervisningen, som foregår i regi af den selvstændige enhed, Kofoeds Skoles Oplysningsforbund (KSO), er en del af skolens sociale aktiveringsprogrammer og tjener som udvik- lings- og forandringsformål for eleverne. |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 10. Sukkerafgifter\n\nSukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Sukkerafgifter blev udfaset i 2017 og der budgetteres derfor ikke længere på kontoen.\n\n## 07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Dan- marks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevil- ling. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|\n| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 2.542,4 | 2.564,5 | 2.681,0 | 2.782,4 | 2.826,6 | 2.874,6 | 2.920,6 |\n| 10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 3.188,7 | 3.211,4 | 3.351,2 | 3.478,0 | 3.533,2 | 3.593,3 | 3.650,8 |\n| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ................................ | 3.188,7 | 3.211,4 | 3.351,2 | 3.478,0 | 3.533,2 | 3.593,3 | 3.650,8 |\n| 20. Bogført refusion af opkræv- ningsomkostninger for told og sukkerafgifter | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | -646,3 | -646,9 | -670,2 | -695,6 | -706,6 | -718,7 | -730,2 |\n| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ................................ | -646,3 | -646,9 | -670,2 | -695,6 | -706,6 | -718,7 | -730,2 |\n\n## 10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter\n\nDet danske bidrag til EU vedrørende toldafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Opgørelsen og afregningen af EU's egne indtægter for toldafgifter følger af Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EU, Euratom 609/2014 samt senere ændringer ved EU, Euratom 2016/804).\n\n## 20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter\n\nI den gældende ordning for EU's egne indtægter (EU, Euratom 2014/335) udgør refusionen 20 pct. af de opkrævede toldafgifter. Medlemsstaterne kan beholde denne andel til dækning af administrationsomkostninger."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Tilskud til kommuner mv.\n\n## 16.91. Tilskud til kommuner\n\n## 16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) (Reservationsbev.)\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-----------------------------------------|\n| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |\n| BV 2.2.11 | Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 1.731,5 | 2.257,5 | 1.226,0 | - | - | - | - |\n| 10. Fremtidens sygehusstruktur Udgift ................................................... | 1.731,5 | 2.257,5 | 1.226,0 | - | - | - | - |\n| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | 1.731,5 | 2.257,5 | 1.226,0 | - | - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 2.312,4 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 2.312,4 |\n\nBemærkninger: I forhold til primo 2018 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1.428,5 mio. kr.\n\n## 10. Fremtidens sygehusstruktur\n\nDer blev afsat 25 mia. kr. i Kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler blev udmøntet af den daværende VK-regering på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde var i januar 2009 og anden runde i november 2010. Alle 16 projekter har pr. maj 2018 fået godkendt anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Med udgangen af 2019 forventes halvdelen af tilskuddet at være udbetalt. Etableringen af den nye sygehusstruktur forventes afsluttet ca. 2025.\n\nDer blev afsat 1.226,0 mio. kr. i 2019 til den videre finansiering af sygehusbyggerierne."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "- - 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet\n- - 1,0 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019 til udvikling af træningspakker på demensområdet, herunder udbud af udviklingsopgaven til ekstern leverandør og formidling af træningspakkerne\n- - 0,9 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende med henblik på opslag og administration af en pulje til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende samt udbud og ekstern evaluering\n- - 0,8 mio. kr. i 2017 til udvikling af koncept for lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund med henblik på opslag og administration af en pulje\n- - 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til ny national forskningsstrategi på demensområdet.\n- - 1,3 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til udvikling af koncept for praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med henblik på opslag og administration af en pulje til praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Endvidere skal midlerne også anvendes til Sundhedsstyrelsens arbejde med demensrejsehold samt betaling af eksterne aktører for deltagelse i demensrejseholdet samt monitorering og evaluering\n- - 1,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens ved at iværksætte en læringsindsats om korrekt medicinering.\n- - 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019 til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens med henblik på opslag og administration af en pulje samt udbud og ekstern evaluering.\n\nMidlerne for 2017 er overført på forslag til tillægsbevilling for 2017, jf. akt. 57 af 23. februar 2017.\n\n## 70. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021\n\nSom led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017 blev der afsat 6,1 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021. Midlerne er afsat som følger;\n\n- - 0,3 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børneog ungdomspsykiatrien. Evalueringen af projektet skal tilrettelægges således, at regioner og kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022.\n- - 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,5 mio. kr. i løn i 2018 til udvikling af anbefalinger til en model for udbredelse af de tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang i alle regioner. Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i allerede kendte evidensbaserede metoder og erfaringer og baseres på bl.a. erfaringerne fra de udgående teams fra Region Hovedstaden, OPUS samt andre relevante udgående funktioner, men med et målrettet fokus på tvangsnedbringelse. Erfaringerne fra de brugerstyrede senge kan i relevant omfang også indgå i anbefalingerne. Anbefalingerne kan både omfatte mulig intervention, opgaver og ansvar for teamet samt konkrete målgrupper, organisering, videndeling og bemanding mv.\n- - 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang.\n- - 1,5 mio. kr. i 2018 til en ekstern erfaringsopsamling over gode metoder og viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade. Opsamlingen skal både dække erfaringer fra regioner, kommuner, private aktører og i relevant omfang erfaringer fra udlandet, herunder i særlig grad erfaringerne fra Sverige.\n- - 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af en ekstern evaluering af puljen til udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser, og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstil-"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 991,3 | 1.011,7 | 1.084,2 | 1.038,9 | 1.031,0 | 888,9 | 877,8 |\n| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 991,3 | 1.011,7 | 1.084,2 | 1.038,9 | 1.031,0 | 888,9 | 877,8 |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 991,3 | 1.011,7 | 1.084,2 | 1.038,9 | 1.031,0 | 888,9 | 877,8 |\n\n## 10. Almindelig virksomhed\n\nTilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse og udvekslingsstuderende.\n\n## 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)\n\nDanmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LBK nr. 172 af 27. februar 2018 med senere ændringer. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat i kraft, jf. LBK nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.\n\nUnder Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er omfattet af biblioteksloven.\n\nDanmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: DTU Science Park A/S, Bioneer A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universitetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af ejerskabet, samt af at DFM A/S er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), jf. akt. 14 af 24. oktober 2006\n\nDanmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Universitet-Holte Fjernvarme).\n\nUniversitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for: - Udenrigsministeriet i relation til opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur. Bevillingen er opført under § 6.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet.\n\n- - Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fødevareforhold og kemi Bevillingen er opført under § 24.34.10.20. Opgaver vedrørende fødevarer og kemi.\n- - Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende livscyklusvurderinger på affaldsområdet. Bevillingen er opført under § 24.34.10.40. Opgaver vedrørende miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet.\n- - Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning. Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.\n- - Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i relation til opgaver vedrørende geodæsi. Bevillingen er opført på denne hovedkonto (13,6 mio. kr. årligt).\n\nOmfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem universitetet og det pågældende ministerium.\n\nYderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.\n\nAf nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2014-2018 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 20192023."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "Som led i Aftale mellem den daværende regering, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 er der sket en omprioritering på Landdistriktsprogrammet, således at der i perioden 2017-2020 afsættes 63,0 mio. kr. i hvert af årene til indsatsen via de lokale aktionsgrupper.\n\nAndre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstaltningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstaltningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-indtægter vedrørende disse projekter.\n\nKontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.\n\n## Særlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.4 | Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro- grammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommis- sionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af program- met, men efter aftale med Finansministeriet. |\n| BV 2.2.8 | Der er adgang til at videreføre bevillinger, der hidhører fra annullerede tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i se- nere finansår. |\n| BV 2.2.11 | Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. |\n| BV 2.2.13 | Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders forbrug. |\n| BV 2.10.2 | Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget- terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 57,2 | 61,9 | 64,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |\n| Indtægtsbevilling ......................................... | 56,0 | 37,0 | 65,3 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |\n| 10. Støtte til udvikling af landdi- strikterne under Landdistrikts- programmet | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | 57,2 | 61,9 | 64,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |\n| 45. Tilskud til erhverv ........................ | 57,2 | 61,9 | 64,5 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |\n| Indtægt ................................................ | 56,0 | 37,0 | 65,3 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |\n| 25. Finansielle indtægter .................... | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |\n| 31. Overførselsindtægter fra EU ......... | 55,9 | 36,9 | 65,3 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 30,5 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 30,5 |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 08.32.17. Digital Hub Denmark (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)\n\nKontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018.\n\nKontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.\n\n## Særlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|---------------------------|\n| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | - | 17,6 | 22,6 | 17,8 | 17,8 | 22,8 | - |\n| 10. Digital Hub Denmark | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | - | 11,3 | 22,6 | 17,8 | 17,8 | 22,8 | - |\n| 45. Tilskud til erhverv ........................ | - | 11,3 | 22,6 | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | - | - | - | 17,8 | 17,8 | 22,8 | - |\n| 20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | - | 6,3 | - | - | - | - | - |\n| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 1,6 | - | - | - | - | - |\n| 45. Tilskud til erhverv ........................ | - | 4,7 | - | - | - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 0,0 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 0,0 |\n\n## 10. Digital Hub Denmark\n\nDet offentlige-private partnerskab, Digital Hub Denmark, er etableret som en ideel forening med deltagelse af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.\n\nAf kontoen afholdes udgifter til drift af sekretariatet samt til indkøb af tjenesteydelser mv. til brug for aktiviteter, der understøtter Digital Hub Denmarks formål. Sekretariatet etableres i regi af foreningen Digital Hub Denmark.\n\nDigital Hub Denmark vil i den forbindelse uddele tilskud til eksterne parter til aktiviteter, der understøtter foreningens formål.\n\nDer afsættes 22,6 mio. kr. i 2019, 17,6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022.\n\n## 20. Opstartsinitiativer Digital Hub Denmark\n\nDer har på kontoen været afholdt udgifter til opstartsindsatser i forbindelse med etableringen af Digital Hub Denmark."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## Budgetspecifikation:\n\n| | R | R | B | F | BO1 | BO2 | BO3 |\n|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|\n| Mio. kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 59,5 | 38,9 | 28,5 | 31,8 | - | - | - |\n| 10. Udsatte og sårbare børn og unge Udgift ................................................... | 59,5 | 38,9 | 28,5 | 31,8 | - | - | - |\n| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | - | 8,8 | - | - | - | - | - |\n| 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ......................... | 59,5 | 30,1 | 28,5 | 31,8 | - | - | - |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 0,9 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 0,9 |\n\n## 10. Udsatte og sårbare børn og unge\n\nKontoen er oprettet med 67,8 mio. kr. i 2017, 46,5 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 36,4 mio. kr. i 2020 (2017-pl) til at styrke indsatsen over for udsatte og sårbare børn og unge, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 (Projekt-id 2017-3-a). Formålet er at understøtte en mere vidensbaseret indsats over for denne målgruppe gennem udvikling, afprøvning og forankring af lovende praksis, organiseringsformer og metoder på børne- og ungeområdet. Rammen er udmøntet ved aftale i satspuljekredsen af 4. maj 2017.\n\nSom led i aftalen gennemføres tre initiativer:\n\n- 1) Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder,\n- 2) Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)\n- og\n\n## 3) Socialøkonomisk investeringsmodel (SØM) på børneområdet.\n\nDet er aftalt, at 137,1 mio. kr. (2017-pl) af midlerne skal udmøntes gennem to ansøgningspuljer. Heraf afsættes 14,0 mio. kr. (2017-pl) til Styrkelse af børn og unges handlekraft og sociale færdigheder. Formålet er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft samt deres sociale færdigheder. Målgruppen er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner, men kan præciseres yderligere afhængigt af de specifikke metoder, der udvælges. Ansøgerkredsen er kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner. Der afsættes herudover 123,1 mio. kr. (2017-pl) til \"Investering i forebyggende indsatser i regi af PPR\". Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Målgruppen er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR. Ansøgerkredsen er kommuner.\n\nAf den samlede ramme er der afsat 7,3 mio. kr. i 2017, 7,8 mio. kr. i 2018, 5,3 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i 2020 (2017-pl) på § 15.11.30. Socialstyrelsen til Socialstyrelsens arbejde med den overordnede projektledelse, vidensformidling af initiativerne, metodeunderstøttelse mv."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)\n\n## Særlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|----------------------------------|\n| BV 2.2.13 | Tilskud kan forudbetales. |\n| BV 2.2.11 | Tilskud kan afgives som tilsagn. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |\n| 10. Pulje til produktivitetsfremmen- de omlægninger på kræftområ- det til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi | | | | | | | |\n| Udgift ................................................... | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |\n| 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................... | - | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |\n\n## Videreførselsoversigt:\n\n| Mio. kr. | Beholdning primo 2019 |\n|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|\n| Øvrige beholdninger ....................................................................................................... | 1,5 |\n| I alt .................................................................................................................................. | 1,5 |\n\n## 10. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi\n\nDer er overført 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra det regionale bloktilskud til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi, jf. akt 148 af 21. juni 2018.\n\nMidlerne udmøntes til relevante eksperimentelle kræftkirurgiske områder på baggrund af ansøgning og skal anvendes til etablering og drift af eksperimentel kræftkirurgisk behandling kendetegnet ved nye kombinationer af etablerede behandlingsprincipper, nye kirurgiske metoder og principper, samt nye indikatorer og/eller færre kontraindikationer for etablerede metoder. Der lægges særlig vægt på, at der ved eksperimentelt kræftkirurgiske funktioner etableres nye kirurgiske behandlingstilbud med fokus på resektabilitet, der sikrer patienter et tilbud om operation, de ikke får i dag.\n\nMidlerne for 2019 er udmøntet til :\n\n- - Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, 0,495 mio. kr.\n- - Rigshospitalet, 0,41 mio. kr.\n- - Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital, 0,085 mio. kr.\n- - Rigshospitalet, 0,369 mio. kr.\n- - Sjællands Universitetshospital, 0,16 mio. kr."
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "## 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.1 | Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Dan- marks bidrag til EU's egne indtægter på forslag til lov om tillægsbevil- ling. |\n\n## Budgetspecifikation:\n\n| Mio. kr. | R 2017 | R 2018 | B 2019 | F 2020 | BO1 2021 | BO2 2022 | BO3 2023 |\n|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|\n| Udgiftsbevilling ........................................... | 14.333,5 | 18.934,0 | 19.665,7 | 19.779,0 | 20.181,4 | 19.496,4 | 20.253,0 |\n| 10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms Udgift ................................................... | 2.457,5 | 2.572,8 | 2.645,8 | 2.770,0 | 2.814,0 | 2.861,9 | 2.907,7 |\n| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ................................ | 2.457,5 | 2.572,8 | 2.645,8 | 2.770,0 | 2.814,0 | 2.861,9 | 2.907,7 |\n| 20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI Udgift ................................................... | 11.876,0 | 16.361,2 | 17.019,9 | 17.009,0 | 17.367,4 | 16.634,5 | 17.345,3 |\n| 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ................................ | 11.876,0 | 16.361,2 | 17.019,9 | 17.009,0 | 17.367,4 | 16.634,5 | 17.345,3 |\n\n## 10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms\n\nJf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.\n\n## 20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI\n\nEU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.\n\nDet harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højest udgøre 50 pct. af BNI.\n\nDet enkelte medlemslands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For perioden 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,15 pct. Det svarer til, at de tre medlemslande får en rabat på 50 pct. af deres momsbidrag.\n\nFor Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen på Storbritanniens bidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater beregnet ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerdedel af den i udgangspunktet fastsatte andel. En fortsættelse af kompensationsordningen i 2020 er en integreret del af aftalen om det finansielle mellemværende i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.\n\nFor perioden 2014-2020 modtager Danmark, Sverige og Nederlandene en årlig korrektion af deres BNI-bidrag på henholdsvis ca. 147, 209 og 785 mio. euro, svarende til henholdsvis ca. 1.097, 1.561, 5.864 mio. kr. ved en kurs på 7,47 kr./euro (2020-priser).\n\nDanmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2020 vil blive modregnet 1. december 2021. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Euro-"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |
|||
{
"text": "De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.\n\n## 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)\n\nCenter for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og Udviklingscenter for Beskæftigelse på særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i ét center.\n\nCabi er en selvejende institution, der arbejder med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.\n\nI 2008 blev Det Nationale Netværk af virksomhedsledere knyttet til Cabi som en del af centrets repræsentantskab. I 2013 fusionerede Cabi med Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar (VINSA) og med sekretariatsfunktionen for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). I 2018 blev henholdsvis VFSA og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst nedlagt og samlet i et nyt råd: Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål i perioden 2018-2021.\n\nCabi's arbejde har fokus på den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Cabi's formål er at skabe et samlet overblik over eksisterende viden om det rummelige arbejdsmarked, facilitere erfaringer mellem virksomheder og jobcentre, udvikle og teste praksisnære metoder samt formidle og rådgive om det rummelige arbejdsmarked.\n\nCabi kan som følge af at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen. Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der aftalt en videreførelse af den eksisterende driftsstøtte til Cabi, samt en bevilling vedrørende en indsats, der skal hjælpe veteraner uden en fast tilknytning til arbejdsmarkedet til at få kontakt til virksomhederne. Herunder er der afsat midler til en CV-Jobportal.\n\nFor yderligere information se www.cabiweb.dk.\n\nSærlige bevillingsbestemmelser:\n\n| Regel der fraviges eller suppleres | Beskrivelse |\n|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|\n| BV 2.2.9 | Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Cabi til § 08.21.20. Er- hvervsstyrelsen. |\n| BV 2.6.8.4 | Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virk- somhed. Cabi skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægts- dækkede virksomhed, der indgår som en del af Cabis årsrapport. |\n| BV 2.10.2 | Cabi er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten. |"
} | Whats on this image? | dk | fm/udgivelser |